老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

企業(yè)所得稅里申報(bào)作廢不見(jiàn)了 怎么辦呢
答: 你好; 你是好久申報(bào)的數(shù)據(jù) ? 是22.1季度的嗎
老師,我想請(qǐng)教下,我現(xiàn)在想更正第一季度的企業(yè)所得稅月季報(bào),是不是要先把第二三季度的作廢掉,才能更正申報(bào)。
答: 學(xué)員朋友您好,可以同時(shí)都更正的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
山東省,企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,如何更改?或者作廢? 匯算企業(yè)所得稅匯算錯(cuò)了
答: 同學(xué)你好,很高興為您解答,首先你要去我要查詢納稅申報(bào)查詢,然后按照申報(bào)期或者所屬期你查出來(lái)看那個(gè)界面允不允許你這個(gè)作廢,或者憑證不允許的話你去辦稅廳
請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)23年4季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)有誤,現(xiàn)在還能作廢它,重新填報(bào)上年第四季度季報(bào)嗎?利潤(rùn)是虧損的
老師好,請(qǐng)問(wèn)下異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,扣款不小心點(diǎn)了兩次,重復(fù)一條,怎么作廢啊,作廢頁(yè)面搜索不到
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)二季度企業(yè)所得稅時(shí),填錯(cuò)成季度數(shù)據(jù),且已申報(bào),稅款已繳,還能申報(bào)作廢嗎
老師,過(guò)了申報(bào)期作廢申報(bào),重新提交申報(bào)“個(gè)稅或者季度企業(yè)所得稅”,這樣稅務(wù)算逾期申報(bào)對(duì)企業(yè)有影響嗎?









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