老師你好 我開的是增值稅普通發(fā)票 收款人寫錯(cuò)了 收款人寫成購買方的人了 但是發(fā)現(xiàn)上個(gè)月就寫錯(cuò)了 而上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過了怎么辦

深情的奇異果
于2022-03-31 11:15 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
這個(gè)的話 是要允許簡(jiǎn)易征收的幾個(gè)特殊行業(yè) 才可以的呀
一般的 是不可以的哦
2020-06-19 19:16:23
滴滴普通發(fā)票申報(bào)增值稅,首先要發(fā)票的發(fā)票冊(cè)種類一定要是增值稅 普通發(fā)票,發(fā)票有效后可以把發(fā)票單獨(dú)開具的發(fā)票數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)系統(tǒng),申報(bào)增值稅。其中發(fā)票數(shù)據(jù)包括發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票金額、購方名稱、購方稅號(hào)等信息,根據(jù)這些數(shù)據(jù),可以結(jié)合進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)行申報(bào)納稅。例如,一家公司購買貨物收到貨物和相應(yīng)的普通發(fā)票。此時(shí)這家公司需要把發(fā)票的數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)系統(tǒng),形成相應(yīng)的增值稅申報(bào)表。
關(guān)于增值稅申報(bào),只要發(fā)票記賬完成,就需要對(duì)發(fā)票申報(bào)增值稅,根據(jù)增值稅發(fā)票開具的內(nèi)容,計(jì)算增值稅,在發(fā)票申報(bào)報(bào)表中填寫后提交給稅務(wù)局進(jìn)行審核。大部分增值稅都是按月申報(bào),按季度申報(bào),和按年申報(bào)三種方式。如果發(fā)票有問題,應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送,以便調(diào)整納稅申報(bào)表。
2023-02-26 15:56:49
同學(xué)你好
先填寫3%然后再填寫減免的2%
2022-04-15 17:18:25
同學(xué),你好,你發(fā)票抄稅沒有在開票系統(tǒng)里
2021-04-16 15:24:58
發(fā)票紅沖然后重新開就可以
2022-03-31 11:20:41
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