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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 17:52

您好,你這個(gè)科目余額表中應(yīng)收賬款十元,那么你應(yīng)該是要在利潤分配未分配利潤里面再填寫數(shù)據(jù)比較合適。

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 17:54

有道理!多謝老師

李霞老師 解答

2022-03-28 17:55

祝您生活愉快感謝五星

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 18:07

老師麻煩您,再問下,如果余額表期末余額試算不平衡怎么辦?應(yīng)該就是應(yīng)收借貸的關(guān)系

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 18:08

顯示,本期發(fā)生額與期末余額試算不平衡。我添加了應(yīng)收賬款就這樣了。

李霞老師 解答

2022-03-28 18:12

最后結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?

李霞老師 解答

2022-03-28 18:12

就是把那些損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 18:15

結(jié)轉(zhuǎn)了所有損益類的了。填寫完應(yīng)收就不平衡了。

李霞老師 解答

2022-03-28 18:29

應(yīng)收的話怎么個(gè)不平衡法。能說的再詳細(xì)一點(diǎn)嗎?

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 18:31

填寫應(yīng)收賬款后不平衡了,相差剛好是應(yīng)收借方減去貸方的金額。不知道怎么平賬怎么試算平衡

李霞老師 解答

2022-03-28 19:18

你這個(gè)應(yīng)收賬款是正常做賬做出來的嗎。如果是正常做出來的,不會(huì)出現(xiàn)這種情況,你是不是自己編的數(shù)呀?

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 19:25

不是編的數(shù),不過記得不是會(huì)計(jì)賬,是單獨(dú)賬目,沒有借貸。

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 19:26

不是記的會(huì)計(jì)賬,是單獨(dú)賬目沒有借貸,代理買貨賬目。

李霞老師 解答

2022-03-28 19:27

嗯,那應(yīng)該一開始寫的時(shí)候就不對(duì),正常咱們做憑證,不管你放借方,還是貸方,最終都會(huì)平的,這個(gè)我還真看不出來你錯(cuò)誤在那里,

李霞老師 解答

2022-03-28 19:28

單獨(dú)項(xiàng)目,也有借,或者貸啊

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相關(guān)問題討論
你們單位提前收了人家的錢,是不是沒有確認(rèn)收入
2022-04-08 20:03:00
你好,不需要調(diào)整的.
2020-06-19 09:17:26
您好同學(xué),你可以借應(yīng)收賬款,然后貸預(yù)收賬款。
2022-03-12 10:35:49
不建議直接改報(bào)表取數(shù)公式。應(yīng)先查明原因,如檢查是否有未記賬憑證、會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤、未調(diào)整事項(xiàng)等,若確定是取數(shù)公式錯(cuò)誤,在備份原公式并記錄修改內(nèi)容和原因后,可謹(jǐn)慎修改,修改后要充分測試。
2025-04-03 20:36:45
您好,你這個(gè)科目余額表中應(yīng)收賬款十元,那么你應(yīng)該是要在利潤分配未分配利潤里面再填寫數(shù)據(jù)比較合適。
2022-03-28 17:52:00
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