為什么我們單位收到的電子發(fā)票(二手車銷售統(tǒng)一發(fā) 問(wèn)
需要對(duì)方開專票才能抵扣,那個(gè)發(fā)票只能做賬 答
注冊(cè)資本增資流程與條件 問(wèn)
您好,直接在你們注冊(cè)公司的網(wǎng)站上面,以工商聯(lián)絡(luò)人的身份進(jìn)去變更就可以 答
忘記結(jié)轉(zhuǎn)3年的本年利潤(rùn)了,怎么辦 問(wèn)
您好,這個(gè)你直接結(jié)轉(zhuǎn)就行,不影響的 答
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在房產(chǎn)稅是不是減半征收? 問(wèn)
是的,小微的房產(chǎn)是減半 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題的 答

請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
我們開給甲方十萬(wàn)對(duì)應(yīng)稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費(fèi)。和我們開給甲方承擔(dān)的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬(wàn)。我們應(yīng)該支付給乙方是10萬(wàn)-管理費(fèi)比如等于92000。我們收到乙方開票進(jìn)項(xiàng)稅額是7596。乙方還需要承擔(dān)8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實(shí)際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個(gè)金額的票給我。但是問(wèn)題來(lái)了。這樣的話乙方開的票92000我實(shí)際支付92000-660-79.2。有沒(méi)有方法可以開票和支付金額對(duì)得上呢?
答: 要使開票金額和實(shí)際支付金額對(duì)上,可以考慮以下兩種方法: 方法一: 調(diào)整管理費(fèi)的計(jì)算方式。在計(jì)算應(yīng)支付給乙方的金額時(shí),將乙方需要承擔(dān)的增值稅和附加稅也考慮在管理費(fèi)中,這樣乙方開具的發(fā)票金額就是實(shí)際應(yīng)支付的金額。 方法二: 與乙方協(xié)商,讓乙方按照扣除增值稅和附加稅后的凈額開具發(fā)票。例如,乙方原本應(yīng)開 92000 元的發(fā)票,現(xiàn)在改為開 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的發(fā)票,這樣實(shí)際支付金額和發(fā)票金額就能對(duì)應(yīng)上。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅附加稅=進(jìn)項(xiàng)稅額*12% 這個(gè)怎么是12%?
答: 12%是指增值稅費(fèi)用的附加稅率,它包括文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加、地方教育附加以及綜合地方稅。
計(jì)算附加稅的時(shí)候,是按照增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算的,還是按照增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額來(lái)計(jì)算的?
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用交增值稅,還要計(jì)提附加稅嘛?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額但計(jì)提繳納附加稅了怎么辦?
預(yù)繳的附加稅可以抵減嗎?如銷項(xiàng)減預(yù)繳部分減進(jìn)項(xiàng)稅后應(yīng)繳增值稅,用應(yīng)交的增值稅計(jì)算附加減去預(yù)繳的附加嗎










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