
想問(wèn)一下老師我們的帳在外賬公司那里,我發(fā)現(xiàn)他給我們的報(bào)表中其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款有好多帳掛在上面沒(méi)處理,但是和我們實(shí)際業(yè)務(wù)根本就不符合,我理解的就是他們做賬做錯(cuò)了,像這種的話我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)做帳我能不能都把它們掛在,其他應(yīng)收款待查差異,或應(yīng)付賬款待查差異,這個(gè)樣的科目里面,等到后續(xù)查出來(lái)了再做調(diào)整
答: 可以的,這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過(guò)渡方法。 過(guò)渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過(guò)渡科目,把與實(shí)際不符的往來(lái)余額先轉(zhuǎn)進(jìn)去,這樣能先把真實(shí)的往來(lái)科目清理干凈,不影響新賬推進(jìn)。 后續(xù)動(dòng)作 后續(xù)再按大額、長(zhǎng)期掛賬優(yōu)先的原則去核對(duì)原始憑證、流水,查明原因后逐一調(diào)整,記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
法人其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收賬款借方余額,怎么調(diào)平
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過(guò)去了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款
答: 你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?










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