老師,小規(guī)模納稅人公司申報(bào)印花稅,殘保金 與申報(bào)增值稅一樣 是在電子稅務(wù)局申報(bào)么?

一笑而過(guò)
于2022-03-24 14:36 發(fā)布 ??815次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-24 14:38
對(duì)的是的,是這么做的。
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您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值稅申報(bào)表”的“本期應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表”欄目下,填寫“增值稅負(fù)數(shù)”。
2023-03-14 12:37:28
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷售情況等填寫。
具體步驟如下:
1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額;
2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額;
3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額;
4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額;
5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額;
6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)修改。
案例:
李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下:
本月銷售額:1000 元;
減免稅額:100 元;
本月實(shí)際應(yīng)納稅額:900 元;
減免稅后應(yīng)納稅額:800 元;
本月實(shí)際繳納稅額:800 元;
本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的,發(fā)票是3%只能,按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
需要的
在免稅項(xiàng)目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
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