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云云
于2022-03-23 15:00 發(fā)布 ??1380次瀏覽
洋洋老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-23 15:03
前面的內(nèi)部單據(jù)可以錄在當(dāng)月,期初數(shù)為0
云云 追問
2022-03-23 18:51
錄在當(dāng)月的話,到時候出來的報表數(shù)就是截止現(xiàn)在所有月份的總和了嗎?那我看到稅務(wù)申報系統(tǒng)里面提交的兩個季度的財務(wù)報表,估計是老板自己預(yù)估的,那我該怎么去調(diào)平這個報表了?
洋洋老師 解答
2022-03-24 10:29
所有的都錄在當(dāng)月,利潤表就是所有的月份總和,資產(chǎn)負債表就是到期末的數(shù)據(jù)。這前的報表有問題的話可以去更正申報
2022-03-24 10:48
老師,您看可以這樣嗎?截止21年12月31日前的賬補在一起結(jié)賬出報表,然后2022年的又繼續(xù)補,這兩種方式哪種好處理一些
2022-03-24 12:49
截止21年12月31日前的賬補在一起結(jié)賬出報表這樣好一些吧,至少2022年是清楚的,當(dāng)然前提是2022年的賬不能做在2021年
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洋洋老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 2162 個
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云云 追問
2022-03-23 18:51
洋洋老師 解答
2022-03-24 10:29
云云 追問
2022-03-24 10:48
洋洋老師 解答
2022-03-24 12:49