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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-23 15:03

前面的內(nèi)部單據(jù)可以錄在當(dāng)月,期初數(shù)為0

云云  追問

2022-03-23 18:51

錄在當(dāng)月的話,到時候出來的報表數(shù)就是截止現(xiàn)在所有月份的總和了嗎?那我看到稅務(wù)申報系統(tǒng)里面提交的兩個季度的財務(wù)報表,估計是老板自己預(yù)估的,那我該怎么去調(diào)平這個報表了?

洋洋老師 解答

2022-03-24 10:29

所有的都錄在當(dāng)月,利潤表就是所有的月份總和,資產(chǎn)負債表就是到期末的數(shù)據(jù)。這前的報表有問題的話可以去更正申報

云云  追問

2022-03-24 10:48

老師,您看可以這樣嗎?截止21年12月31日前的賬補在一起結(jié)賬出報表,然后2022年的又繼續(xù)補,這兩種方式哪種好處理一些

洋洋老師 解答

2022-03-24 12:49

截止21年12月31日前的賬補在一起結(jié)賬出報表這樣好一些吧,至少2022年是清楚的
,當(dāng)然前提是2022年的賬不能做在2021年

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