老師好,我想問(wèn)下,我是一般納稅人,本月已開(kāi)具銷項(xiàng)稅款,進(jìn)項(xiàng)稅額本月沒(méi)有(本來(lái)是能在月底前開(kāi)具的,現(xiàn)在要到下個(gè)月才能開(kāi)),我的銷項(xiàng)抵扣已經(jīng)給買家,貨款也收到了,就是現(xiàn)在還沒(méi)到認(rèn)證期,我想可不可以把票作廢,下個(gè)月再開(kāi)出去,不知道能不能這樣和買家溝通?

安靜的泥猴桃
于2022-03-22 15:45 發(fā)布 ??1179次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2022-03-22 15:48
同學(xué)您好,如果金額不是很多的話,可能也許對(duì)方會(huì)同意,但是如果金額比較大的話,他也需要進(jìn)項(xiàng)稅額的話,估計(jì)就比較難溝通了
相關(guān)問(wèn)題討論
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,一般納稅人開(kāi)了一張專票,不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬不需要做這個(gè)發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
同學(xué)您好,如果金額不是很多的話,可能也許對(duì)方會(huì)同意,但是如果金額比較大的話,他也需要進(jìn)項(xiàng)稅額的話,估計(jì)就比較難溝通了
2022-03-22 15:48:58
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
您好!這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。直接申報(bào)就好了。讀入銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。然后不用交稅,直接申報(bào)。
2019-10-05 17:18:54
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


