
將利潤分配明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,為什么是結(jié)轉(zhuǎn)到借方,不是借減貸加嗎,要將其他明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,不應(yīng)該未分配利潤在貸方嗎
答: 借方 就拿盈余公積來說的話,你計提的借利潤分配盈余公積呀,那你想轉(zhuǎn)銷這個沒有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤在借方,減少了你的未分配利潤
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
答: 你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位沒有用未分配利潤的科目,用的是利潤分配科目,這個能寫利潤分配的科目嗎?
答: 同學(xué),你好,這個可以的,應(yīng)該就是利潤分配-未分配利潤的






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2022-03-21 08:40
鄒老師 解答
2022-03-21 08:41
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