送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-17 14:21

你好需要計算做好了發給你

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:23

1借原材料30000
應交稅費應交增值稅進項稅額3900
貸其他貨幣資金33900

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:24

2借原材料-暫估-70000
貸應付賬款-暫估-70000

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:24

3借原材料101500
應交稅費應交增值稅進項稅額13135
貸應付票據114365

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:24

4借預付賬款80000
貸銀行存款80000

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:25

5借原材料50000
貸在途物資50000

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:25

6借在途物資122000
應交稅費應交增值稅進項稅額15780
貸銀行存款137780

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:26

7借原材料115900
待處理財產損益6100
貸在途物資122000

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:27

8借原材料70000
應交稅費應交增值稅進項稅額9100
銀行存款900
貸預付賬款80000

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:27

9借其他應收款6100
貸待處理財產損益6100

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:28

10借生產成本425000
制造費用80500
管理費用87600
銷售費用52800
貸原材料

暖暖老師 解答

2022-03-17 14:28

11借原材料-暫估60000
貸應付賬款-暫估60000

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相關問題討論
您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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