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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-17 13:54

同學(xué)你好
對的
是這樣操作

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-17 15:31

新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)的出口業(yè)務(wù),不計算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額;未抵頂完的進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣,從第13個月開始按免抵退稅計算公式計算當(dāng)期應(yīng)退稅額,這個規(guī)定現(xiàn)在還在使用?

樸老師 解答

2022-03-17 15:35

是的

這個是新的政策

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-17 16:28

那就是說成為出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)型企業(yè)一年內(nèi)不能申請退稅,要是原來是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型企業(yè),也是適用這一條嗎?

樸老師 解答

2022-03-17 16:36

對的
這個是一樣的

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相關(guān)問題討論
你好,其他的不允許抵扣的,直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學(xué)你好,這個發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開具的同貨物的進項發(fā)票一起申報抵消處理
2023-06-01 22:32:47
您好,王老師不在線,我來回答一下好不好呀,1.這個月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷項稅,而且這個月沒有內(nèi)銷就沒有內(nèi)銷的銷項稅,應(yīng)納稅額是銷項稅減進項稅,現(xiàn)在銷項稅為0,進項稅有1941.1元,算下來應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負數(shù),所以不用交稅,還能就現(xiàn)有的1941.1元進項稅申請退稅。 2,不可以等進項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進項票少,但出口退稅有規(guī)定的申報期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內(nèi)完成申報,不能攢著進項票以后再退;而且實際退稅不是看進項票總金額是否超過理論最大退稅額,而是看當(dāng)期期末留抵稅額(也就是當(dāng)期進項稅減銷項稅的余額)和當(dāng)期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時,當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額,所以現(xiàn)在有1941.1元進項稅,只要在申報期內(nèi),就可以先按這個金額申報退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進項稅,也能在申報期內(nèi)繼續(xù)申報退稅,不用等進項票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒有人這樣的,是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
你好這個作為貨物的必須組成部分是可退稅的
2024-05-09 14:07:08
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