
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,有這種會計分錄嗎?借 管理費用—辦公費 銀行存款貸 銀行存款借方的銀行存款是從銀行退回的多余款,貸方銀行存款是一開始支付的款項,可以謝謝做分錄嗎
答: 那直接就是借管理費用負數(shù),同時貸銀行存款負數(shù)。








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2022-03-13 17:29
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