
減免稅總額應(yīng)包括高新技術(shù)企業(yè)減免稅 加計(jì)扣除減免稅 技術(shù)轉(zhuǎn)移所得減免稅 增值稅減免
答: 加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤總額*10%,因?yàn)檎咚枚惗惵适?5%,高新技術(shù)企業(yè)是15%,相當(dāng)于減免了10%。
制造業(yè)高新技術(shù)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),減免增值稅、減免所得稅、怎么計(jì)算?
答: 同學(xué)你好,1、出口的,免增值稅,且可以退稅 2、國高企業(yè),所得稅減按15%征收,且研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)多給抵扣5%,這個(gè)多出來的5%的賬怎么做平啊
答: 你好,你這邊說的是增值稅加計(jì)抵扣嗎?










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