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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-03-09 09:20

你好; 1. 正常一般納稅人是需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 2. 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可  (因?yàn)樵鲋刀惷骷?xì)科目也不涉及損益科目 。直接結(jié)轉(zhuǎn)即可  ) 3.      直接補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄    

honey 追問

2022-03-09 09:35

把往年的余額都一塊結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,具體怎么做會(huì)計(jì)分錄?

meizi老師 解答

2022-03-09 09:35

你好; 是的。 一起結(jié)轉(zhuǎn)  比如  
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

honey 追問

2022-03-09 09:51

她這邊平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時(shí)候借已交稅金,這三個(gè)都余額,銷項(xiàng)貸方812萬,進(jìn)項(xiàng)367萬,已交稅金借方458萬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方526元,銷項(xiàng)貸方余大概13萬,還要再補(bǔ)稅?之前都不能欠稅金啊,具體如何調(diào)整做會(huì)計(jì)分錄,

meizi老師 解答

2022-03-09 09:55

 你好;   年末一起結(jié)轉(zhuǎn)。 把總得 明細(xì)科目的金額一起轉(zhuǎn)  

honey 追問

2022-03-09 10:47

有進(jìn)項(xiàng)留底后不用繳納增值稅怎么做賬

meizi老師 解答

2022-03-09 10:51

 你好;     比如  
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
    結(jié)轉(zhuǎn)   借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅  在未交增值借方掛著留抵   

honey 追問

2022-03-09 10:55

之前已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,之前也無應(yīng)交稅金未交增值稅科目,也無借方余額,現(xiàn)在怎么調(diào)整?

meizi老師 解答

2022-03-09 10:57

 你好 ;  去紅沖之前分錄。 按我寫的去處理結(jié)轉(zhuǎn)即可   

honey 追問

2022-03-09 15:13

加計(jì)抵減的的進(jìn)項(xiàng)稅和留抵的進(jìn)項(xiàng)稅都記應(yīng)交增值稅—未交增值稅借方是嗎?

meizi老師 解答

2022-03-09 15:20

你好 ; 是的。 都在借方。 加計(jì)扣除的   到時(shí)轉(zhuǎn)到其他收益去  

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你好,你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90?
2020-02-12 23:11:29
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 只要月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-17 09:35:35
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