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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-08 11:44

不是這樣做的,應該是借庫存商品,借應交稅費,應交增值稅進項稅額100貸-應付賬款。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-08 11:57

那留底的進項需要做賬嗎,需要的話怎么做

李霞老師 解答

2022-03-08 12:02

借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未抵扣進項稅額,貸應交稅費-應交增值稅-未抵扣進項稅額。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-08 15:08

要是到了下個月這個進項抵扣了,分錄有是怎么處理?

李霞老師 解答

2022-03-08 15:13

下個月如果抵扣了,你就不用再做賬了,因為抵扣了,你要交稅的話,你就要計提增值稅了,就是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。

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相關問題討論
?你好;? ? 你要做待認證進項稅; 而不是做待抵扣進項科目; ;其他都是對的??
2022-07-12 17:24:37
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
不是這樣做的,應該是借庫存商品,借應交稅費,應交增值稅進項稅額100貸-應付賬款。
2022-03-08 11:44:08
可以的,這個不用備注的摘要里面寫清楚就可以的認證發(fā)票。
2023-06-29 09:50:13
計入待認證抵扣進項稅
2020-03-27 11:25:54
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