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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-07 14:32

您好
留抵的稅額30萬 分錄怎么寫的?

月半彎 追問

2022-03-07 14:36

我看增值稅申報(bào)表里的留抵稅額是30萬~

bamboo老師 解答

2022-03-07 14:37

那要看賬上是怎么記賬的 才好寫分錄

月半彎 追問

2022-03-07 14:42

老師,您看下~~~~

月半彎 追問

2022-03-07 14:43

2月份未交增值稅貸方12萬,我看增值稅申報(bào)表里的留抵稅額是30萬,不知道這個(gè)12萬用不用結(jié)平?

bamboo老師 解答

2022-03-07 14:43

您這是應(yīng)該繳納增值稅12萬多 不是了留抵啊 

月半彎 追問

2022-03-07 14:45

我看增值稅申報(bào)表里的留抵稅額是30萬~~~~

bamboo老師 解答

2022-03-07 14:46

做分錄的話 要看賬上的 不是看申報(bào)表里的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
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