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整齊的老鼠
于2022-03-07 11:41 發(fā)布 ??561次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-03-07 11:44
同學,你好借 庫存商品 3500貸 應收賬款 3000 應付賬款 500
整齊的老鼠 追問
2022-03-07 11:50
不用紅字沖銷嗎?
2022-03-07 11:53
我是借應收賬款3000、貸主營業(yè)務收入3000、貸庫存商品3000、借主營業(yè)務成本3000都是紅字,然后借庫存商品500、應付賬款500
星河老師 解答
2022-03-07 11:55
同學,你好,你的分錄正確,要紅字沖減已經(jīng)結轉的收入和成本。
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同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
我去年有兩筆賬本來是應付賬款,我做成應收賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,怎么做會計分錄
答: 根據(jù)余額決定你科目的借貸方,其中一種 借:應收賬款 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,A公司替B公司墊付款給C公司,B公司會計分錄是借:應付賬款C公司貸:應收賬款A公司嗎
答: 是的,就是那樣處理的
應收賬款轉其他應付款會計分錄
討論
某企業(yè)自20X1年起采用備抵法核算應收賬款壞賬損失。20X1年年末估計的壞賬為10 000元;20X2年發(fā)生壞賬4 000元,20X2年年末估計的壞賬為14 000元;20X3年發(fā)生壞賬20 000元,20X2年確認的4 000元壞賬有3 000元收回,20X3年年末估計的壞賬為9 000元。要求:請編制相關會計分錄。
例3:2021年12月31日,甲公司成立,設定壞賬率為10%。截止1.2022年1月31日,該公司應收賬款余額100萬T.2.2月28日,該公司應收賬款余額150萬元。3.3月31日,該公司應收賬款余額180萬元。J壞賬 4.4月30日,該公司應收賬款余額170萬元。長5.5月31日,該公司應收賬款余額150萬元。例4編制相關會計分錄。1.6月10日,確認壞賬8萬元。月底應收賬款余額160萬。2.7月20日,已己確認的壞賬8萬元重新收回。
老師您好,中途建賬的公司應收賬款有期初余額,借:應收賬款,貸方如何做會計分錄
上游公司要給我們結算貨款了,但是前期已結算的貨款現(xiàn)在要從這批貨款中扣除2000元錢,使應收賬款變少,但是不能減這批貨款中的應收,因為每個應收都有對應的客戶,那么這批貨款應該怎么做會計分錄
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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整齊的老鼠 追問
2022-03-07 11:50
整齊的老鼠 追問
2022-03-07 11:53
星河老師 解答
2022-03-07 11:55