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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 14:01

你好!可以按比例贊可以按比例暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)

欣欣子 追問

2022-03-04 14:24

但是我們交貨是按照盒/噸來交貨的,如果暫估結(jié)轉(zhuǎn)的話,庫存里沒有商品結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2022-03-04 14:27

你好,借庫存商品暫估貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品暫估

欣欣子 追問

2022-03-04 14:34

還沒有加工出來產(chǎn)品,庫存沒那么多

QQ老師 解答

2022-03-04 14:35

你好,所以讓你用暫估科目,如果成生產(chǎn)成本也不夠的話,就從原材料開始暫估

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你好 ;? 1.當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時(shí): 可以不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記. 2.實(shí)際加工時(shí): 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 等 3.完工入庫時(shí): 借:庫存商品--受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時(shí): 借:應(yīng)收帳款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入?等 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本?等 貸:庫存商品--受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資.
2022-03-03 19:46:35
你好,開具發(fā)票,你就確認(rèn)稅金 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-03-03 18:57:03
同學(xué):您好。可以參考一下下列分錄。 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 完成交付: 借:合同負(fù)債   貸:主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債:企業(yè)已收或應(yīng)收客戶對(duì)價(jià)而應(yīng)向客戶轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù),以履行義務(wù)為前提,既核算實(shí)際已收到的預(yù)收賬款,也核算未實(shí)際收到但已擁有收款權(quán)利的預(yù)收款。
2022-03-03 20:09:46
同學(xué)你好 按照收入來結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本就行了
2022-03-04 13:58:17
你好!可以按比例贊可以按比例暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-04 14:01:47
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