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送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-03-03 20:09

同學:您好。可以參考一下下列分錄。
借:應收賬款/銀行存款
     貸:合同負債
           應交稅費-應交增值稅-應交增值稅
完成交付:
借:合同負債
  貸:主營業(yè)務收入
合同負債:企業(yè)已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務,以履行義務為前提,既核算實際已收到的預收賬款,也核算未實際收到但已擁有收款權利的預收款。

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你好 ;? 1.當企業(yè)收到受托加工物資時: 可以不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記. 2.實際加工時: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品--受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時: 借:應收帳款 等 貸:主營業(yè)務收入?等 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 同時,結轉庫存商品: 借:主營業(yè)務成本?等 貸:庫存商品--受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資.
2022-03-03 19:46:35
你好,開具發(fā)票,你就確認稅金 借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2022-03-03 18:57:03
同學:您好。可以參考一下下列分錄。 借:應收賬款/銀行存款 貸:合同負債 應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 完成交付: 借:合同負債   貸:主營業(yè)務收入 合同負債:企業(yè)已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務,以履行義務為前提,既核算實際已收到的預收賬款,也核算未實際收到但已擁有收款權利的預收款。
2022-03-03 20:09:46
同學你好 按照收入來結轉對應的成本就行了
2022-03-04 13:58:17
你好!可以按比例贊可以按比例暫估成本結轉
2022-03-04 14:01:47
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