董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對(duì)方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

您好,老師,我想問一下金蝶財(cái)務(wù)軟件年結(jié)賬以后,還能反結(jié)賬更改賬嗎,改完還能重新進(jìn)行年結(jié)嗎
答: 您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
你好,a公司與b公司有業(yè)務(wù)往來,b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財(cái)務(wù)軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會(huì)在8月開票,那么把8月開票的10萬,財(cái)務(wù)軟件上反結(jié)賬7月的,把這補(bǔ)開票的10萬做進(jìn)a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
答: 這樣的操作一般是不被允許的。 財(cái)務(wù)記賬應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間決定了記賬的時(shí)間。7 月份實(shí)際未開票的 10 萬業(yè)務(wù),應(yīng)在 8 月開票并確認(rèn)收入記賬,不應(yīng)通過反結(jié)賬的方式將其計(jì)入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業(yè)務(wù)計(jì)入 7 月,可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和不合規(guī),也不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)要求。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
app里面做反結(jié)賬系統(tǒng)里面有數(shù)據(jù)記錄嗎? 財(cái)務(wù)軟件快賬
答: 您好, 反結(jié)賬后就是上期的數(shù)據(jù)了,本期結(jié)轉(zhuǎn)的沒有了






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