老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學(xué),你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

六月購入一匹在材料買價50000增值稅¥6500另發(fā)生的運(yùn)費(fèi)¥400珍珠水36原材料音樂庫款項已用銀行存款支付
答: 學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料50400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額6536 貸:銀行存款
材料(3)8日,從乙公司購入B原材料400千克,每千克40元,共計貨款16 000元,增值稅2 080元。材料已驗(yàn)收入庫,已于6月用銀行存款支付4000元,余款尚未支付。
答: 你好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1. 采購原材料一批,材料價款為280000元,增值稅稅額為36400元,已經(jīng)預(yù)付款項80000元,余款236400元用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。
答: 借在途物資28萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項36400, 貸預(yù)付賬款8萬, 銀行存款236400







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