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送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-02-26 18:12

同學(xué):您好,不用做賬務(wù)處理。
之前進(jìn)項已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅金一未交增值稅,這個科目的借方就代表是留底。

曹老師在線 解答

2022-02-26 18:14

每個月把銷項也結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)至應(yīng)交稅金一未交增值稅。

??晶晶??? 追問

2022-02-26 18:42

比如開票時計提了9%的增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-未交稅金  。待異地預(yù)交2%時 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅。但還有7%的未交增值稅在貸方掛著。你的意思這里7%就代表留底,不用賬務(wù)處理了嗎?

??晶晶??? 追問

2022-02-26 18:44

但是,我們公司好幾個項目,有的本地不用預(yù)交,開票就算額計提應(yīng)交稅費—銷項稅額

曹老師在線 解答

2022-02-26 18:47

進(jìn)、銷項,都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金一未交增值稅科目。
預(yù)繳時,也入應(yīng)交稅金一未交增值稅這個科目。
這個科目,每個月在借方,代表是留抵。
貸方:應(yīng)繳納稅款。

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相關(guān)問題討論
你好,未開票收入可以直接按收入確認(rèn)做賬,如果要區(qū)分開票未開票稅收情況,可以這樣做賬
2022-02-18 10:41:33
你好,預(yù)繳的2%掛著就可以的。
2022-02-24 16:42:47
同學(xué):您好,不用做賬務(wù)處理。 之前進(jìn)項已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅金一未交增值稅,這個科目的借方就代表是留底。
2022-02-26 18:12:28
您好!這個種應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅
2022-06-23 16:51:02
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進(jìn)項稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進(jìn)項不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
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