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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-21 15:36

你好,不用的,正因為你不做收入才做這個分錄的。

郭老師 解答

2022-02-21 15:37

如果對方已經(jīng)確認了收貨,你可以做無票收入,開了發(fā)票再紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。

紫色抹茶 追問

2022-02-21 15:40

您的意思是說如果確認對方已收貨,證明商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移,要做暫估無票收入,等正式開票紅沖;如果商品還在路上,直接借:庫存商品-發(fā)出商品 貸:庫存商品-產(chǎn)成品,是這個意思嗎?

郭老師 解答

2022-02-21 15:42

哦對的是的是這個意思。

紫色抹茶 追問

2022-02-21 15:51

但是這是在會計學堂的課件,請問這里是指在稅法上面做納稅調(diào)整,會計上面不用做,是嗎?

郭老師 解答

2022-02-21 15:52

你好不需要作納稅調(diào)整的。

紫色抹茶 追問

2022-02-21 15:52

那就是這個課件有誤咯?

郭老師 解答

2022-02-21 15:54

他的意思是,你本來應該做收入的,但是你沒有做這種需要調(diào)整,但是你用發(fā)出商品,你發(fā)出去的,但是對方?jīng)]有確認收貨,你就可以不用確認收入。

紫色抹茶 追問

2022-02-21 15:56

OKK,那我就理解了,謝謝~

郭老師 解答

2022-02-21 15:58

不用客氣,工作愉快

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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