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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-15 17:05

你好在本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫。

郭老師 解答

2022-02-15 17:05

需要抵扣嗎?需要抵扣在實際抵扣金額一連。

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:14

我這個月不想抵扣,但是我看之前都是按本期認證進項除以百分之十,得到的金額填在本期發(fā)生額里面,可是我輸入不了數(shù)字啊

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:14

是不是每年需要重新申請還是什么

郭老師 解答

2022-02-15 17:14

你好,你只有藍色字體的才可以填寫嗎?你是不是沒有填寫加計扣除聲明?

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:17

沒寫聲明

郭老師 解答

2022-02-15 17:18

你去填寫加計扣除聲明的。

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:18

對,老師,只有藍色的才可以填

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:18

是每次報稅前都要寫聲明還是什么

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:18

在哪寫呢

郭老師 解答

2022-02-15 17:19

我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模

郭老師 解答

2022-02-15 17:19

每年填寫一次的二二年的,這個不是申報一月份的,屬于第一年的第一個月,所以需要填寫。

甄彥偉 追問

2022-02-15 17:21

好的,我試試

郭老師 解答

2022-02-15 17:24

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好;? 你具體是開了多少發(fā)票出去; 你有紅沖發(fā)票出去嗎?
2023-04-03 09:17:44
同學你好,如果是不含稅金額,稅率為6%的話,稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
開票金額乘以0.95可能是因為該發(fā)票的稅率為13%,而這個13%是國家的法定稅率。 國家規(guī)定,對納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物,稅率為13%。這就是我們常說的“13%的增值稅”。這個稅率的計算方式是:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額。 而開票金額乘以0.95,即發(fā)票金額乘以(1-13%)是為了適應企業(yè)的實際情況。
2023-09-24 05:56:36
你好,季度超過30萬的普票就要交增值稅
2023-08-18 09:58:58
不是的呀,詢證函可以比發(fā)票金額少,按照你實際欠款金額填寫就行。
2022-01-26 20:36:25
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