
公司個(gè)稅申報(bào)是3千,員工5千,實(shí)發(fā)員工工資6千,法人未領(lǐng)工資,計(jì)提工資應(yīng)該是多少?這個(gè)個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該怎么更正
答: 計(jì)提就是零申報(bào),申報(bào)的時(shí)候也是零申報(bào)
我們有個(gè)外聘的講師,簽了勞務(wù)合同,每個(gè)月800元發(fā)放,我做員工工資時(shí)也需要把這800做工資表嗎?計(jì)提工資時(shí)也一并計(jì)提,申報(bào)個(gè)稅時(shí)也要按勞務(wù)報(bào)酬0申報(bào)嗎?
答: 我可以先給這個(gè)講師0申報(bào),月末時(shí)發(fā)放嗎?因?yàn)檫@個(gè)勞務(wù)費(fèi)不是按正式員工固定的10號發(fā)放
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這次申報(bào)個(gè)稅是12月份的工資數(shù)據(jù),個(gè)稅都已經(jīng)計(jì)提,而這次系統(tǒng)統(tǒng)的變化 ,實(shí)際報(bào)的個(gè)稅變少了 ,怎么處理?
答: 把多扣的個(gè)稅還給職工,借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀存






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