老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進(jìn)一臺機(jī)器設(shè)備未使用,未計折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個人所得稅應(yīng)計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

工資計提,計提1:借:管理費用-工資 130000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 110000 其他應(yīng)收款-社保個人部分 20000 和 計提2 借:管理費用-工資 130000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬130000 這個2個哪個是正確的?
答: 你好,計提工資,是第二個分錄。而且應(yīng)付職工薪酬明細(xì)科目是工資?
發(fā)放工資給法人,計提:借 管理費用-管理人員職工薪酬,貸方:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,工資我每月末都計提了的,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 請問,社保、醫(yī)保也應(yīng)通過借:管理費用-社保 管理費用-醫(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 計提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了









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小五子老師 解答
2022-02-04 04:30