老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產負債表的哪一 問
你好,填寫在資產負債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

給甲方開具工程款發(fā)票,但是工程款不打到我們賬戶上,而是甲方直接代發(fā)工資,我們該用什么入成本
答: 支付的勞務人員的工資需要勞務人員代開的發(fā)票和甲方代支付的證明
你好,老師。我們買了一個小規(guī)模公司,開了一份前期的工程款發(fā)票。在月底結轉成本時,當月成本票沒有開回來,我是暫估的,這個月月底結轉成本我應該怎么結呀?
答: 如果當月成本票沒有開回來而進行暫估,月底結轉成本可以按照以下步驟進行: 一、暫估成本 確定暫估金額:根據(jù)前期工程的實際情況以及與供應商的約定等,合理估計尚未取得發(fā)票的成本金額。 進行賬務處理: 借:工程施工?—?合同成本(暫估成本) 貸:應付賬款?—?暫估應付賬款 二、月底結轉成本 按照工程進度或完工比例等確定應結轉的成本金額。假設本月應結轉成本為?A?元,其中暫估成本占?B?元(B?為暫估成本在應結轉成本中的比例部分)。 賬務處理: 借:主營業(yè)務成本?A 貸:工程施工?—?合同成本?A 此時,主營業(yè)務成本中包含了暫估的成本部分。 三、收到成本發(fā)票后的處理 先紅字沖回暫估憑證: 借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)(紅字) 貸:應付賬款?—?暫估應付賬款(紅字) 再根據(jù)收到的發(fā)票進行正確的賬務處理: 借:工程施工?—?合同成本(發(fā)票金額) 貸:應付賬款等(實際應付款科目)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!因業(yè)務需要提前開票去業(yè)主方結算工程款,但并未取得成本發(fā)票時,賬上應該怎么處理?
答: 你好;? 沒有成本發(fā)票; 你到時先走 稅額繳納;? 先不做收入哈? ?






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小魚兒 追問
2022-01-28 09:34
小菲老師 解答
2022-01-28 10:11