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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-26 09:25

你好需要繳納增值稅的,稅率為13%

追問

2022-01-26 09:50

老師,請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)來是零,沒法抵扣,賣的時(shí)候假如一萬(wàn),是否交增值稅1150.44

佟老師 解答

2022-01-26 09:52

是的,您的計(jì)算是正確的

追問

2022-01-26 10:12

可是有的老師回答3%減按2%,老師,13%的稅率能確定嗎

佟老師 解答

2022-01-26 10:18

為什么是減按這個(gè),你這個(gè)是贈(zèng)與的,沒涉及進(jìn)項(xiàng)抵扣問題

追問

2022-01-26 11:31

那請(qǐng)問老師,如果這輛車是贈(zèng)送給個(gè)人的,個(gè)人再賣出去,如何交增值稅呢

佟老師 解答

2022-01-26 11:32

個(gè)人不繳納增值稅,繳納個(gè)稅,按照20%稅率,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人,增值稅是按月申報(bào)繳納的?
2022-01-03 09:13:10
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號(hào)前,要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送月度增值稅申報(bào)表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅稅率按國(guó)家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
您好,是這樣的計(jì)算,城建7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%。合計(jì)是675900.64*(7%%2B3%%2B2%)=81108.0768
2023-07-28 18:11:57
你好,如果是加工,那增值稅稅率13%
2022-03-06 23:26:09
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