
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額為0
答: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅3968.72貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進項稅413.26上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉(zhuǎn)出分錄了,但是進項還有余額
答: 你好同學(xué),本月肯定有余額,因為銷項不于進項%2B期初留抵。 沒有形成應(yīng)納稅額時,不需要作轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時候是借:應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄?抵預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,與應(yīng)交增值稅進項稅額明細(xì)科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅,這筆是在月末結(jié)轉(zhuǎn) 就行,然后你的應(yīng)交增值稅月末根據(jù)應(yīng)交的或留抵的,貸記或借記應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交增值稅期末余額轉(zhuǎn)為0








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



張老師00 解答
2022-01-25 17:35
葡萄 追問
2022-01-25 17:50
葡萄 追問
2022-01-25 17:49
張老師00 解答
2022-01-25 19:10