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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-24 11:24

你好,19年四月份開始的。

聶向普 追問

2022-01-24 11:27

老師,我們是采用投入產出法,供貨商開出進項不能抵扣,現(xiàn)在2017年-2021年12月有1點多億都沒有做處理,該怎么辦呢

郭老師 解答

2022-01-24 11:28

你好,你們的存貨量很大嗎?還是虛開的發(fā)票?

聶向普 追問

2022-01-24 11:29

沒有虛開發(fā)票,只是供貨商開的進項發(fā)票我們沒有做處理,現(xiàn)在導致庫存比較大

郭老師 解答

2022-01-24 11:38

實際你的存貨和你賬上的存貨一致的話,沒有關系,可以的。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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