老師、增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了怎么調(diào)整啊,去稅務(wù)局嗎?8月份申報(bào)錯(cuò)了12月份累計(jì)收入不對,12月份銷項(xiàng)稅金多報(bào)了4

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于2022-01-21 10:33 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
相關(guān)問題討論
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
不對,月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)的金額,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100
沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)中進(jìn)行填寫; 不需要,2 這個(gè)自己填寫的,要是享受1%優(yōu)惠,這個(gè)是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
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