送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-21 09:52

你好借應付職工薪酬
貸銀行等 

曾經的太陽 追問

2022-01-21 09:55

先買了直接從銀行帳上扣除,發票還沒到怎么做賬,發票到了怎么做

玲老師 解答

2022-01-21 10:01

你好 紅沖無票的分錄 ,按發票入賬 

曾經的太陽 追問

2022-01-21 10:03

這樣做嗎借管理費-福利費銷售費-福利費貸應付職工薪酬福利費支付的時候借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款是這樣嗎

玲老師 解答

2022-01-21 10:11

是這樣分錄 是正確的 

曾經的太陽 追問

2022-01-21 10:12

那后續我收到發票還要紅沖分錄,在重做嗎

玲老師 解答

2022-01-21 10:19

你好 原來沒有發票  做上面分錄  取得發票時紅沖上面分錄 或者貼上面分錄 后面 

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相關問題討論
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
2021-05-19 14:57:05
是的,記入到福利費的。
2024-03-11 09:01:27
你好,現在的應付福利費并入應付職工薪酬核算了。
2022-03-20 12:28:03
管理費用/銷售費用/制造費用下的-職工福利費
2023-11-27 17:06:15
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