老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師,我想問下,有筆沖紅沖的是現(xiàn)金,導(dǎo)致現(xiàn)在科目余額表是貸方負(fù)數(shù)。有影響嗎??
答: 現(xiàn)金的期末余額不可能是貸方余額的
老師,你好,我剛接手的的這家公司,交賬交到去年底,我現(xiàn)在按科目余額表建了期初,但賬都對(duì)不上,首先銀行現(xiàn)金都對(duì)不上,我能不能用現(xiàn)金補(bǔ)上?
答: 你好,不可以,銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬是最基本的這個(gè)要核對(duì)清楚的,特別是銀行不可能對(duì)不上的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我把3月1號(hào)的現(xiàn)金存入銀行,錯(cuò)錄到2月份的帳里了,現(xiàn)在科目余額表里庫(kù)存現(xiàn)在在貸方,怎么調(diào)整
答: 你好,把3月1號(hào)的現(xiàn)金存入銀行,錯(cuò)錄到2月份的帳里了 調(diào)整分錄是,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款?







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