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月半彎
于2022-01-19 16:04 發(fā)布 ??612次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-19 16:06
借以前年度損益調(diào)整應交稅費,應交增值稅銷項貸、銀行存款,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。
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老師,這個在哪里反結(jié)賬?
答: 你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執(zhí)行反結(jié)賬操作。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我7月份多計了一筆收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,請問直接在10月的賬沖紅還是反結(jié)賬到7月份
答: 您好 直接在10月的賬沖紅就好了
老師,請問下,我們以前期間的賬有錯,現(xiàn)在要反結(jié)賬回去改,但是那個期間的報表數(shù)據(jù)已經(jīng)申報稅務局了,我現(xiàn)在改了以前的數(shù)據(jù),報表數(shù)據(jù)就跟申報的對不上了,怎么辦呢?
討論
金蝶要修改上月的憑證,做了反結(jié)賬后,下步如何操作?
如果上月已經(jīng)報稅了,次月還可以反結(jié)賬操作嗎? 如果可以操作,請問如何反結(jié)賬的流程是什么?
麻煩問一下,億企代賬如何進行反結(jié)賬操作
你好老師,什么是反結(jié)賬能給我舉例說明一下嗎謝謝!
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408104 個
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