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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-18 17:49

每個月不用做季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
貸,營業(yè)外收入政府補助。

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:53

我之前都結(jié)轉(zhuǎn)了不對是嗎?

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:54

我是這樣做的借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模免稅貸主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2022-01-18 17:55

你好,之前是按月結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?如果是的話,這個不對,萬一你的季度銷售額超過了45萬呢?

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:55

然后月末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模免稅貸營業(yè)外收入政府補助

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:56

這樣對嗎

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:56

但是都沒有超

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:56

每個季度都沒有超過

堅定的臺燈 追問

2022-01-18 17:57

以后我每個月不做結(jié)轉(zhuǎn)到季度末結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-01-18 17:58

對的是的,季度末的那個月再做。

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相關(guān)問題討論
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸,銀行存款。
2024-07-09 09:08:17
你好,是需要繳納,還是免征了呢
2022-04-20 16:03:21
你好 1、小規(guī)模納稅人,計提增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人,計提附加稅分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
小規(guī)模納稅人增值稅會計分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進行編制,一般可以分為三種: 1、貨物銷售及相關(guān)收入: 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)稅銷售收入分錄和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加分錄;分錄主要是把收入直接分解到應(yīng)稅銷售收入和應(yīng)稅營業(yè)稅金及附加項目上。 2、購進貨物及相關(guān)支出: 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加分錄;分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營業(yè)稅金及附加項目上。 3、應(yīng)交增值稅及相關(guān)支出:應(yīng)當(dāng)按照實際應(yīng)交的金額編制增值稅差額分錄,差額應(yīng)交分錄和減免增值稅分錄;分錄主要是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅、應(yīng)交增值稅差額、差額應(yīng)交增值稅和減免增值稅項目上。 應(yīng)用案例: 例如,某公司在某月實際支出了3500元增值稅,當(dāng)月實際銷售收入僅有3000元,則應(yīng)當(dāng)編制增值稅差額分錄,其分錄如下: 應(yīng)交增值稅 3500.00 應(yīng)付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
現(xiàn)在小規(guī)模普票免稅。可不寫計提增值稅的分錄
2022-06-24 16:51:15
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