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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-01-13 17:47

現(xiàn)金收的話
借:現(xiàn)金  10000
貸:主營業(yè)務(wù)收入      9900.99
      應(yīng)交稅費-銷項稅額     99.01
等實際申報減免的時候再做稅收減免分錄

qzuser 追問

2022-01-13 17:51

減免是怎么分錄了?是申報完增值稅再做減免分錄嗎?

小鈺老師 解答

2022-01-13 17:53

每月將銷售稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅、
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
等申報實際發(fā)生減免時
借:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

qzuser 追問

2022-01-13 22:27

老師,我可以這樣記嗎?借:現(xiàn)金 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 99.01

小鈺老師 解答

2022-01-13 22:28

可以的呢,我分錄寫的太簡單了正確的是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額

qzuser 追問

2022-01-13 22:38

這樣是沒有問題吧,還有老師,您說的銷售稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,是一定要的分錄嗎?

小鈺老師 解答

2022-01-13 22:49

您也可以不轉(zhuǎn),只是實操中的普遍做法,但是每個會計都有自己的風(fēng)格,會計準則沒有說一定要這么操作,你這個分錄可以直接在減免的時候,做營業(yè)外收入。

qzuser 追問

2022-01-13 23:42

是不是直接下個憑證這樣也行,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸-營業(yè)外收入

小鈺老師 解答

2022-01-13 23:44

你好,是的呢,可以這樣子做

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根據(jù)相關(guān)會計準則,當主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生應(yīng)交稅費時,應(yīng)分開記錄主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項)。
2023-03-15 15:45:46
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好,稅額記住到營業(yè)外收入。
2024-04-15 09:24:58
你好! 是的,可以設(shè)置二級科目處理。
2022-01-05 19:37:58
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