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微信用戶
于2022-01-12 19:40 發(fā)布 ??713次瀏覽
小萬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-12 19:44
同學(xué)你好,需要修改哈
小萬老師 解答
你把主表發(fā)過來,我看下
微信用戶 追問
2022-01-12 19:49
老師主表發(fā)過來了,能看見嗎
2022-01-12 19:52
你這個57920.8都是普票對吧
2022-01-12 19:53
是的,是普票不含稅銷售額
2022-01-12 19:54
這是導(dǎo)出的發(fā)票匯總表
99354.46是開的貨物或者勞務(wù)發(fā)票嘛?
2022-01-12 19:55
你這個普票也都是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)的票嘛
是的,是貨物及勞務(wù)
普票是服務(wù),對的
2022-01-12 19:58
你這沒毛病哈,直接繼續(xù)發(fā)送
2022-01-12 20:03
還有個小問題問一下:因為抄報送后,打開增值稅主表時就有相應(yīng)金額,專票數(shù)字和開票信息符合99354.46,普票是54950.4,和開票信息不符合,我按照開票匯總表上數(shù)字57920.8修改了,可是這是為什么?不知我改的對嗎?
2022-01-12 20:07
你去開票軟件去看看這幾張發(fā)票是不是都上傳了
2022-01-12 20:10
然后去發(fā)票資料查詢統(tǒng)計,看看這個季度的實際銷售額是多少
查金稅盤開票軟件嗎
2022-01-12 20:12
你用的金稅盤的話,就是用金稅盤查
2022-01-12 20:14
你用的金稅盤的話,去發(fā)票查詢,看看你的正數(shù)票是不是你導(dǎo)出來的這幾張
2022-01-12 20:15
也是在這看看是不是都上傳了
2022-01-12 20:16
看完這個沒問題的話,再看看月度統(tǒng)計,查詢之后,有個實際銷售額,你看看是多少
2022-01-12 20:19
如果這些看完都沒問題,就是你導(dǎo)出來的這個數(shù),那就是增值稅主表取錯數(shù)了,你直接按照正確的申報就行了哈
2022-01-12 20:20
好的,謝謝老師
2022-01-12 20:22
不客氣哈,你快去看哈,你注意看看你導(dǎo)出來的那些票,有沒有被作廢的哈
2022-01-13 09:59
老師,我查了金稅盤發(fā)現(xiàn),有一個普票是去年12月開的,但是顯示報送是今年1月,增值稅主表沒算這筆錢,而實際銷售額里有這筆錢。
2022-01-13 10:00
我該怎么處理?我現(xiàn)在按照實際銷售額報送就行了嗎?
2022-01-13 10:09
你先去點一下發(fā)票修復(fù),然后再重新點下上報匯總。
2022-01-13 10:10
然后你再去看看這張票
2022-01-13 10:11
你看看這張票的開票日期是多久哈,到底是不是去年的日
就是去年12月開的票
2022-01-13 10:12
票上的日期是去年12月
2022-01-13 10:14
你把你看見的,顯示的報送日期是1月的這張票,截圖我看下
2022-01-13 10:24
老師,圖片發(fā)過來了,能看清楚嗎
2022-01-13 10:26
沒有收到這個圖片啊
2022-01-13 10:28
你先去點下發(fā)票修復(fù),然后重新匯總上傳看看。
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增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
老師,我們的出口軟件是擎天軟件,再做增值稅申報表錄入時,進(jìn)項大于銷項時,應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎,那個期末留底額還用填寫嗎
討論
請問,上申報增值稅時,上年申報繳納的增值稅金額還會體現(xiàn)在次年的申報表中嗎
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報中,金稅盤的服務(wù)費是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細(xì)表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”中填寫數(shù)據(jù)?
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
老師,你好,我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
小萬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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