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學(xué)員
于2022-01-12 13:43 發(fā)布 ??805次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-12 13:45
你好,差額放到營業(yè)外支出里面就可以的。
學(xué)員 追問
2022-01-12 13:52
老師具體分錄是,借營業(yè)外支出0.14貸主營業(yè)務(wù)收入0.14嗎
郭老師 解答
2022-01-12 13:54
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
我也要調(diào)主營業(yè)務(wù)收入嗎
2022-01-12 13:56
老師我稅費(fèi)調(diào)整一致了,就是銷售額
與業(yè)務(wù)收入不要修改。
2022-01-12 13:57
主營業(yè)務(wù)收入不用修改,你知道為什么做應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?因為你多繳納了稅款,調(diào)整的也不是銷項,稅額調(diào)整的是多交的稅款。
2022-01-12 14:01
老師,我開票軟件系統(tǒng)的稅額和我賬上一致,納稅申報表的應(yīng)納稅額少001元
2022-01-12 14:03
老師是這樣的如何調(diào)整呢?
2022-01-12 14:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-01-12 14:14
老師您好
2022-01-12 14:17
你好在的具體的什么問題?
2022-01-12 14:30
老師我可以手動填寫這個銷售額,這樣下面的稅額就一致了,這樣不調(diào)賬可以嗎?
2022-01-12 14:31
就是納稅申報表的銷售額多調(diào)0.14這樣下面的稅額就和開票的銷項稅額一致了
2022-01-12 14:33
那你銷售額和賬面上又不一致了。
得有一個不一致的,因為這個是四舍五入的差異,銷售額一致的,稅額不一樣,有四舍五入的差異,建議就不要管。
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一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
湖北小規(guī)模納納稅人企業(yè)第三季度收入超過30萬元 增值稅納稅申報表 的增值稅減免稅申報明細(xì)表需不需要填寫,小規(guī)模納稅人的增值稅納稅人申報表都在那個欄目里填寫申報數(shù)
答: 需要的 在免稅項目最后一行填寫
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報表怎么做
答: 一般納稅人還是小規(guī)模的,開的專票還是普票?
申請增值稅留抵退稅的納稅人如何填寫增值稅申報表?
討論
老師,小規(guī)模納稅人 申報增值稅填報,增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填啊
月末進(jìn)項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
增值稅納稅申報表怎么填寫?
?增值稅納稅申報表怎么填寫
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408379 個
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2022-01-12 13:52
郭老師 解答
2022-01-12 13:54
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2022-01-12 13:54
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2022-01-12 13:56
郭老師 解答
2022-01-12 13:56
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2022-01-12 13:57
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2022-01-12 14:04
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郭老師 解答
2022-01-12 14:33
郭老師 解答
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