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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-11 11:37

是的,可以這么理解。

喵喵 追問

2022-01-11 11:39

這個政策一直延用到現(xiàn)在嘛?

小云老師 解答

2022-01-11 11:39

這個政策一直延用到現(xiàn)在

喵喵 追問

2022-01-11 12:47

500萬元以下企業(yè)是否必須按會計準(zhǔn)則最低年限提折舊,然后在申報時按稅法優(yōu)惠政策一次性扣除,那申報表中A105080上稅收折舊金額 會計折舊金額如何填寫 ?
假定企業(yè)購買4萬元的固定資產(chǎn),然后做賬時直接做費用四萬元,不提折舊,然后申報A105080上稅收折舊金額 會計折舊金額如何填寫?

小云老師 解答

2022-01-11 13:08

折舊正常折舊,這個稅前扣除只是在你所得稅申報表上去填,你所得稅申報表有一次性稅前扣除欄

小云老師 解答

2022-01-11 13:10

假設(shè)固定資產(chǎn)4萬,你賬上費用還是每個月正常折舊,不是直接做費用4萬,你的申報表上一次性稅前扣除填4萬。

喵喵 追問

2022-01-11 13:17

那就是企業(yè)必須還是要計提折舊是嘛

喵喵 追問

2022-01-11 13:19

我看這個上面寫不再分年度折舊了。

小云老師 解答

2022-01-11 13:22

是的,賬上還是要計提折舊的。

喵喵 追問

2022-01-11 13:37

假定企業(yè)2019年末購進設(shè)備借:固定資產(chǎn) 360萬 應(yīng)交稅-增(進)46.8貸銀存.直線法計提折舊借管理費用等6貸累計折舊6,當(dāng)年申報時選擇稅前一次性扣除360,以后年度稅前扣除折舊就是為0。此時企業(yè)內(nèi)部賬面價值354,應(yīng)納稅暫時差異性354,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債88.5(354*25%).借所得稅費用88.5貸遞延所得稅負(fù)債88.5(標(biāo)藍(lán)色部分只有在當(dāng)年12月份做一筆)。2020年全年折舊額72萬。2020年申報表中稅前列支金額為
0.2020年12.31日,固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)0,賬面價值為282應(yīng)納稅暫時差異性282,轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債18(72*25%)
請問:2020年的轉(zhuǎn)回遞延所得稅的18與2019年的遞延所得稅負(fù)債為啥不是一個算法

小云老師 解答

2022-01-11 13:41

你第一年確認(rèn)了多少遞延所得稅負(fù)債,后面都會全部轉(zhuǎn)回。

小云老師 解答

2022-01-11 13:42

折舊多少,??稅率轉(zhuǎn)回多少。

喵喵 追問

2022-01-11 13:42

意思就是一直轉(zhuǎn)回到88.5萬為0為止對吧。

小云老師 解答

2022-01-11 14:08

是的,你的理解是正確的

喵喵 追問

2022-01-11 14:14

那這樣轉(zhuǎn)回好幾年,這個88.5能與所得稅申報表有一次性稅前扣除欄那里得出的金額 一致嘛?

小云老師 解答

2022-01-11 14:16

是一致的呀,這個只是一次性和分期扣的區(qū)別,但總數(shù)是一樣的

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應(yīng)納稅所得額是指按照稅法規(guī)定確定納稅人在一定期間所獲得的所有應(yīng)稅收入減除在該納稅期間依法允許減除的各種支出后的余額,是計算企業(yè)所得稅稅額的計稅依據(jù)。
2019-10-14 11:00:41
你好,符合小型微利企業(yè)條件嗎??
2022-04-14 10:40:31
是的,可以這么理解。
2022-01-11 11:37:42
自2018年1月1日至2020年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元,對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。意思是超過100萬,按25%
2024-09-26 10:56:26
你好!就是你先正常計算,比如正常計算你要交2萬,現(xiàn)在可以只交1萬
2023-11-24 10:21:00
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