
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經(jīng)發(fā)生,但是發(fā)票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業(yè)務招待費外部 2250.00 貸:其他應付款 2250.00還是說等發(fā)票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費用~業(yè)務招待費,貸其他應付款
老師,3月份的業(yè)務招待費做了賬了,但是發(fā)票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業(yè)務招待費 15537,貸:其他應付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
招待費屬于其他應收款還是管理費用
答: 你招待費屬于費用的。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 10:48
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 10:49
碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 10:51
碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 11:08
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 11:09
碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 11:14
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 11:20