
老師,季末計提所得稅費用借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
企業(yè)所得稅減免后會計分錄:借應交稅金——所得稅貸:所得稅費用期末再借:所得稅費用貸:本年利潤嗎?
答: 你好!所得稅減免是借應交稅費-應交所得稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年12月利潤表,稅前利潤80萬,小微企業(yè)所得稅80*2.5%=2萬元。在"期間結轉"憑證后的會計分錄以下填寫對嗎?1、計提所得稅: 借:所得稅費用 2 貸:應交所得稅 22、結轉所得稅費用 借:本年利潤 2 貸:所得稅費用 23、年底結轉本年利潤 借:本年利潤 78 貸:利潤分配-未分配利潤 78
答: 你好,是的,你說的很對的,學員









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