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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 09:13

你好,不用填寫減免明細表。

靈希月 追問

2022-01-07 09:19

郭老師,但是我專票開了20多萬,是不是需要填寫

郭老師 解答

2022-01-07 09:22

你需要交稅的話,需要填寫。

郭老師 解答

2022-01-07 09:22

如果不含稅是20萬的話,20乘以2%填寫這個金額。

靈希月 追問

2022-01-07 09:55

好的,謝謝郭老師,增值稅減免稅申報表里的數(shù)據(jù)在主表里的本期應納稅額減征額顯示不出來是什么原因

郭老師 解答

2022-01-07 09:57

你自己手動填寫進去就可以。

靈希月 追問

2022-01-07 10:01

郭老師,在麻煩您,專票和普票加起來超過45萬是不是按1%繳納增值稅

郭老師 解答

2022-01-07 10:04

你好,你的專票開的是1%的吧,如果是的話可以的。

靈希月 追問

2022-01-07 10:05

是的郭老師

郭老師 解答

2022-01-07 10:13

那就按照1%的交增值稅。

靈希月 追問

2022-01-07 10:15

那增值稅附加稅是按1%交還是3%的基數(shù)來交

郭老師 解答

2022-01-07 10:17

好附加稅的還是按照百分之一來繳納的增值稅乘以6%。

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相關(guān)問題討論
季度45萬以內(nèi)的不需要交稅,不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
你開的是專用發(fā)票或者超過45萬就要填減免稅,因為,稅率是3%,而實際只交1%
2022-04-09 09:02:25
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
不交稅 沒有開免稅或者0稅率不用
2022-04-10 11:19:11
你看那個申報情況里面有沒有這兩個已經(jīng)申報的,如果有就不用管它。
2023-07-15 23:42:30
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