老師??紅沖發(fā)票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購買方已認(rèn)證,因退貨要退回銷售方開負(fù)數(shù)讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整,謝謝

月半彎
于2022-01-04 15:55 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
麗麗劉老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
2022-01-04 16:05
你好 進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證 但要沖紅的 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨物也要做 負(fù)數(shù)處理
借:庫存商品/原材料/管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用 【負(fù)數(shù)金額】
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)【負(fù)數(shù)金額】
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 【負(fù)數(shù)金額】
借:主營業(yè)務(wù)成本 【負(fù)數(shù)金額】
貸:原材料/庫存商品 【負(fù)數(shù)金額】
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:未交增值稅
借:未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論
您好,這種情況你看看是不是,紅字信息表沒有審核。或者已開的發(fā)票沒有上傳。
2023-11-03 12:37:51
開出來的,當(dāng)時可以作廢。
2022-08-11 11:13:48
您好
開錯了紅沖發(fā)票 當(dāng)月作廢發(fā)票重開就好了
2022-08-11 11:16:28
您好,只要是正常需要紅沖,沒有問題。
2020-06-17 22:32:46
對于這種會計(jì)差錯,如果報(bào)表未對外報(bào)出,不影響其他的話,就這個月改,
如果已經(jīng)報(bào)出了,下個月再調(diào)整回來咯。
調(diào)整方式,就是紅字沖銷,再藍(lán)字做一遍。
2020-04-09 11:35:03
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2022-01-04 16:10