
老師一季度收入-成本后利潤是2萬,季末計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000,企業(yè)所得稅5000,季末計(jì)提企業(yè)所得稅是直接按收入-成本后的利潤2萬來計(jì)提企業(yè)所得稅,還是說企業(yè)所得稅按2萬-季末計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000-計(jì)提的企業(yè)所得稅5000后的差額再來計(jì)提企業(yè)所得稅
答: 你好,同學(xué) 業(yè)所得稅按2萬-季末計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000-計(jì)提的企業(yè)所得稅5000后的差額再來計(jì)提企業(yè)所得稅
第一季度末做賬計(jì)提企業(yè)所得稅,下個(gè)月的繳納企業(yè)所得稅,但季度末做的賬利潤表還有企業(yè)所得稅的余額
答: 那你就查看所得稅科目的明細(xì)賬就知道是怎么回事了?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計(jì)提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)表上填寫了彌補(bǔ)以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦?
答: 多交的稅款匯算清繳,多退少補(bǔ)。








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名字神馬的 追問
2022-01-01 15:37
bamboo老師 解答
2022-01-01 15:37
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2022-01-01 15:43
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2022-01-01 15:45