老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問(wèn)
在電子稅務(wù)局里面扣款的哈 答
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè),只有銀行利息幾分,記財(cái)務(wù)費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)所 問(wèn)
同學(xué),你好 那就填寫0 答
你好老師,這個(gè)應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用不用填 問(wèn)
你們開了服務(wù)發(fā)票才填那個(gè) 答
董老師在嗎?想咨詢個(gè)問(wèn)題? 問(wèn)
朋友您好,感謝 您的信任 答
現(xiàn)在企業(yè),會(huì)采用:銀行承兌匯票融資嗎? 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師,收到成本發(fā)票專票紅字,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?之前收到成本發(fā)票是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-檢測(cè)成本 22641.51 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1358.49 貸:銀行存款24000;現(xiàn)在收到紅字發(fā)票收到退款 借:銀行存款 24000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-檢測(cè)成本 -22641.51 應(yīng)交稅稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1358.49;這樣做對(duì)嗎
答: 對(duì)的是的,之前已經(jīng)認(rèn)證了,需要轉(zhuǎn)出 你這個(gè)第二個(gè)處理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出改成貸方
老師,您好,現(xiàn)在采購(gòu)?fù)素浄咒?入的是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)(以前我入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),對(duì)嗎,如果入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,與下面的每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對(duì)應(yīng)核銷掉這個(gè)科目,如果入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的話,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅稅轉(zhuǎn)出科目怎樣核銷?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣
答: 你好,第一步分錄是正確的,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借;應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸;管理費(fèi)用—銀行存款稅務(wù)部門要求再轉(zhuǎn)出所得稅,和成本,怎么做
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 沖銷成本 借:管理費(fèi)用(紅字) 貸:銀行存款等(紅字) 轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅









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煥然 追問(wèn)
2021-12-20 16:58
郭老師 解答
2021-12-20 17:38