用友U8+反結(jié)賬程序怎么操作

婷
于2017-02-21 12:40 發(fā)布 ??1693次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2017-02-21 13:01
以主管身份進(jìn)入,點(diǎn)擊 期末-對賬-選擇月份-ctrl+h-輸入口令提示:恢復(fù)記賬 前狀態(tài)功能被激活-總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-選擇月初-確定。
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在結(jié)賬窗口,同時按下CTRL%2BSHIFT%2BF6三鍵!彈出輸入密碼口令對話框
2022-01-13 17:04:00
同學(xué)你好
1.
結(jié)賬功能中點(diǎn)擊結(jié)賬 用友U8的反結(jié)賬是在結(jié)賬功能中實(shí)現(xiàn)的,在軟件中,單擊“結(jié)賬”圖標(biāo)。
2.
取消結(jié)賬 取消2018年8月份的結(jié)賬,選擇2018年8月份后,出現(xiàn)藍(lán)條,表示選取成功。
3.
輸入密碼 在結(jié)賬窗口,同時按下CTRL%2BSHIFT%2BF6的組合鍵,彈出輸入密碼口令對話框
2022-10-19 14:58:55
用友U8反結(jié)賬的操作步驟如下:
1、登錄U8軟件,點(diǎn)擊“憑證”模塊;
2、在憑證界面,選擇“反結(jié)賬”;
3、在查詢界面,填寫反結(jié)賬日期、結(jié)賬期間,選擇反結(jié)賬的科目;
4、點(diǎn)擊“查詢”,查詢符合條件的憑證;
5、勾選將要反結(jié)賬的憑證,點(diǎn)擊“反結(jié)賬”,即可完成反結(jié)賬操作。
拓展知識:反結(jié)賬也稱為解結(jié)賬,可用于糾正已經(jīng)結(jié)賬的錯誤憑證,以確保會計(jì)賬務(wù)的準(zhǔn)確性。
2023-02-24 18:43:47
U8友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作流程如下:
1、檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù):首先應(yīng)檢查系統(tǒng)的數(shù)據(jù)完整性,確保本年度的數(shù)據(jù)都已經(jīng)準(zhǔn)確錄入。
2、賬務(wù)準(zhǔn)備:準(zhǔn)備本年度的賬務(wù)憑證,確保完整性,并能夠完成科目余額的結(jié)轉(zhuǎn)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入科目:將所有收入科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至現(xiàn)金、銀行存款科目,以確保本年度的收入科目余額正確結(jié)轉(zhuǎn)。
4、結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用科目:將所有費(fèi)用科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)付賬款科目,以確保本年度的費(fèi)用科目余額正確結(jié)轉(zhuǎn)。
5、檢查結(jié)轉(zhuǎn):最后應(yīng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)的情況,確保科目余額結(jié)轉(zhuǎn)正確無誤。
案例:假設(shè)公司在2019年12月31日進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn),首先檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù),確保2019年的數(shù)據(jù)都已經(jīng)準(zhǔn)確錄入;接著準(zhǔn)備賬務(wù)憑證,確保完整性;然后將所有收入科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至現(xiàn)金、銀行存款科目,將所有費(fèi)用科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)付賬款科目;最后檢查結(jié)轉(zhuǎn)的情況,確保科目余額結(jié)轉(zhuǎn)正確無誤。
2023-02-25 09:28:26
用友U8反記賬反結(jié)賬的處理步驟如下:
1、將原記賬憑證全部沖銷,按反記賬原則重新生成反記賬憑證;
2、將反記賬憑證進(jìn)行審核通過后,按原記賬憑證憑證號重新結(jié)賬;
3、將原記賬憑證及反記賬憑證歸檔保存;
4、將反記賬憑證憑證號在流水賬中作出特殊標(biāo)記。
拓展知識:
反結(jié)賬是指在記賬后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題時,帳務(wù)人員在沒有對賬務(wù)狀態(tài)產(chǎn)生影響的情況下,對記賬憑證進(jìn)行沖銷,重新開立憑證,以消除原記賬憑證中發(fā)生的錯誤。反結(jié)賬既可以消除錯誤,又能維護(hù)原有的結(jié)賬狀態(tài),是一種有效的財(cái)務(wù)管理方法。
2023-02-28 10:04:39
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