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駱旭燕
于2017-02-17 10:13 發(fā)布 ??1087次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-17 10:23
期初借方余額是其他應收款-800000,現在是收到34萬的支票,應該借應收票據,收到支票本來應該沖借方的其他應收款,如果按你做的分錄是其他應收款借方余額又增加了34萬,怎么做呢?
駱旭燕 追問
2017-02-17 10:34
其他應收款期初余額借方負數相當于貸方正數嘛,現在你再貸其他應收款,不是沒有起到沖減其他應收款作用,反而增加了,所以分錄我不知道怎么做了????
袁老師 解答
2017-02-17 10:15
借:銀行存款340000,貸:應收賬款340000
2017-02-17 10:28
如果是轉賬支票的話是銀行存款啊,如果是其他票才是應收票據啊,不是貸方是減少的,借:銀行存款,貸:其他應收款,你再想想
是的,他們一直付你們錢,你們發(fā)貨應該確認收入啊
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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駱旭燕 追問
2017-02-17 10:34
袁老師 解答
2017-02-17 10:15
袁老師 解答
2017-02-17 10:28
袁老師 解答
2017-02-17 10:34