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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-08 15:53

可以的,你可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 15:53

如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么做賬

郭老師 解答

2021-12-08 15:54

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅需要向貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 15:58

老師,那我們這個月給對方開了專票,但是我們還沒收到款怎么記賬

郭老師 解答

2021-12-08 16:00

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:01

可以借,預(yù)收賬款嗎?

郭老師 解答

2021-12-08 16:03

可以的,可以這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:03

如果是當(dāng)月開票當(dāng)月收到款,可以借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項嗎

郭老師 解答

2021-12-08 16:05

可以的,可以這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:05

好的老師,謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-08 16:07

不是客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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