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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-11-16 16:14

如果說你之前是按照3%處理的,那么就要放到營業(yè)外收入

張小寶 追問

2021-11-16 16:15

都是按1%處理的需要怎么做

張小寶 追問

2021-11-16 16:16

是不是普票不超45萬,普票部分1%計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 16:21

那如果說你之前增值稅本身就是按照1%提出來的,就不用考慮這個營業(yè)外收入的問題。

張小寶 追問

2021-11-16 17:49

不對吧,減免那部分不應該計入營業(yè)外收入嗎繳納所得稅嗎

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 17:52

如果說你之前增值稅你都是按照1%處理的,你根本就不存在2%的問題,所以說就不用考慮營業(yè)外收入的問題。

陳詩晗老師 解答

2021-11-16 17:52

因為你那個2%就已經(jīng)分攤到你的營業(yè)收入里面。

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借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-06-16 17:40:03
附加稅不交的不用做 結轉(zhuǎn)增值稅的就可以 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2022-03-13 10:27:43
如果說你之前是按照3%處理的,那么就要放到營業(yè)外收入
2021-11-16 16:14:50
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄。實現(xiàn)免征增值稅的方式有兩種:一種是實行減免,另一種是實行免稅。減免和免稅都是國家減輕負擔小規(guī)模納稅人減稅政策。通常,免稅是指通過為免稅范圍內(nèi)的業(yè)務收入放棄應納的稅費實現(xiàn)的,而免稅的稅額應在營業(yè)外收入的分錄中記錄。此外,稅務機關也會定期簽發(fā)減免發(fā)票,減免稅額應同樣記錄在營業(yè)外收入的分錄中。 拓展知識:減免稅的內(nèi)容包括增值稅、所得稅、城市維護建設稅等,這些減免可以根據(jù)稅務機關的具體要求進行申報。比如,對于增值稅減免,小規(guī)模納稅人需要提供有效的發(fā)票和相關收入記錄,以驗證它們進行的業(yè)務是否符合減免稅的條件。
2023-03-01 17:47:38
您好 是小規(guī)模納稅人,這個月開了紅字普票,上個季度結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄不紅沖 有自開專票,自開專票的金額超過了300000,紅沖的普票和自開的普票一樣多 專票分錄 借 應收賬款等 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 自開普票也一樣寫分錄 紅沖普票 借 應收賬款等 借方紅字 貸 主營業(yè)務收入 貸方紅字 應交稅費-應交增值稅 貸方紅字
2019-10-23 05:19:18
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