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送心意

安娜老師

職稱中級會計師

2021-10-27 19:03

1、甲企業(yè),
借:應(yīng)付賬款113000
貸:庫存商品70000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)10400
其他收益32600

安娜老師 解答

2021-10-27 19:07

1、甲企業(yè),
借:應(yīng)付賬款113000
貸:庫存商品70000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)10400
其他收益32600
支付運費,
借:銷售費用1000
貸:銀行存款1000
2、乙企業(yè),
借:原材料80000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)10400
投資收益22600
貸:應(yīng)收賬款113000

 Janet   追問

2021-10-27 19:18

老師問一下您其他收益326000和投資收益22600怎么來的呢

安娜老師 解答

2021-10-27 19:24

借貸方差額計算出來的,債務(wù)重組中以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,債權(quán)人將放棄債權(quán)的公允價值和相關(guān)稅費之和與賬面價值的差額計入投資收益,債務(wù)人計入其他收益

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您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發(fā)給員工的取暖補貼,通過“應(yīng)付職工薪酬—福利費”計提和發(fā)放。 小規(guī)模納稅人取暖費發(fā)票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調(diào)整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學(xué)你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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